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2022年度四川省侨联宣传网络中心单位决算
作者【 【发布时间:2023-09-06】 【来源:   字体【    小

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  公开时间:2023年9月6日

 

  一、 主要职责 

  二、 机构设置 

  第二部分 2022年度单位决算情况说明 

  一、 收入支出决算总体情况说明 

  二、 收入决算情况说明 

  三、 支出决算情况说明 

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

  八、政府性基金预算支出决算情况说明 

  九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 

  十、 其他重要事项的情况说明 

  第三部分 名词解释 

  第四部分 附件 

  第五部分 附表 

  一、收入支出决算总表 

  二、收入决算表 

  三、支出决算表 

  四、财政拨款收入支出决算总表 

  五、财政拨款支出决算明细表 

  六、一般公共预算财政拨款支出决算表 

  七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 

  八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

  九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 

  十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

  十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

  十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

  十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 

  

  第一部分 单位概况

  一、主要职责

  侨法宣传、维护侨胞权益、政策研究等事务性工作;信息网络管理工作;省侨联所属涉侨社会组织的服务工作;加强侨胞及侨界社团的联系沟通,促进交流合作;以及为机关提供各类支持保障。

  二、机构设置

  四川省侨联宣传网络中心没有内设机构。

  

  第二部分 2022年度单位决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  2022年度收、支总计132.04万元。与2021年相比,收、支总计各减少33.11万元,下降20.05%。主要变动原因是上年一次性发放在编人员2021年及以前年度住房补贴。

   

  (图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

  二、收入决算情况说明

  2022年本年收入合计132.04万元,其中:一般公共预算财政拨款收入132.04万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

  

  (图2:收入决算结构图)(饼状图)

  三、支出决算情况说明

  2022年本年支出合计132.04万元,其中:基本支出102.04万元,占77.28%;项目支出30万元,占22.72%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

  

  (图3:支出决算结构图)(饼状图)

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2022年财政拨款收、支总计132.04万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各减少33.11万元,下降20.05%。主要变动原因是上年一次性发放在编人员2021年及以前年度住房补贴。

  

  (图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2022年一般公共预算财政拨款支出132.04万元,占本年支出合计的100%。与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出减少33.11万元,下降20.05%。主要变动原因是上年一次性发放在编人员2021年及以前年度住房补贴。

  

  (图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  2022年一般公共预算财政拨款支出132.04万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出100.87万元,占76.39%;社会保障和就业支出11.89万元,占9.00%;卫生健康支出4.88万元,占3.70%;住房保障支出14.41万元,占10.91%。

  

  (图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  2022年一般公共预算支出决算数为132.04,完成预算99.73%。其中:

  1.一般公共服务(类)群众团体事务(款)事业运行(项):支出决算为100.87万元,完成预算99.64%,决算数小于预算数的主要原因是公用经费实际支出少于预算数。

  2.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为7.91万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

  3.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)    机关事业单位职业年金缴费支出(项): 支出决算为3.98万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

  4.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为4.88万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

  5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为7.13万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

  6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):支出决算为7.27万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  2022年一般公共预算财政拨款基本支出102.04万元,其中:

  人员经费95.92万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

  公用经费6.12万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

  七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2022年年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2022年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。具体情况如下:

  (图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(无图)

  1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算100%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算与2021年持平。

  2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2021年持平。

  其中:公务用车购置支出0万元。

  公务用车运行维护费支出0万元。

  3.公务接待费支出0万元,完成预算100%。公务接待费支出决算与2021年持平。其中:

  国内公务接待支出0万元。

  外事接待支出0万元。

  八、政府性基金预算支出决算情况说明

  2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

  九、国有资本经营预算支出决算情况说明

  2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

  十、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2022年,宣传网络中心机关运行经费支出0万元,与2021年决算数持平。

  (二)政府采购支出情况

  2022年,宣传网络中心政府采购支出总额0万元。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2022年12月31日,宣传网络中心共有车辆0辆。

  (四)预算绩效管理情况

  根据预算绩效管理要求,本单位在2022年度预算编制阶段,组织对新媒体建设项目1个项目开展了预算事前绩效评估,对1个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取1个项目开展绩效监控,组织对1个项目开展绩效自评,绩效自评表详见第四部分附件。

 

  第三部分 名词解释

  1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

  5.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

  6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  7.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

  8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

  9.一般公共服务(类)群众团体事务(款)事业运行(项):是指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

  10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 是指人员养老保险单位缴费。

  11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):是指人员职业年金单位缴费。

  12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):是指人员医疗保险单位缴费。

  13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):是指人员住房公积金单位缴费。

  14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):是指人员未享受房改政策,发放的住房补贴。

  15.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  16.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  17.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  18.“三公”经费:指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  19.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

  第四部分 附件 

  项目名称

  51000021T000000168634-新媒体建设

  主管部门

  四川省归国华侨联合会部门

  实施单位

  四川省侨联宣传网络中心

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

  项目年度目标

  年度目标完成情况

   加强 “四川侨联”微信订阅号运维,开设“四川侨联”微博、抖音号,形成“双微一抖”网络新媒体宣传工作格局。坚持“微信+综合服务”、“微博+信息发布”、“抖音+视听体验”的工作思路,进一步提升信息时效,优化服务功能,打造侨胞侨眷触手可及并值得信赖的宣传阵地。

  利用“两微一抖”新媒体广泛开展宣传宣讲,截止2022年12月31日,微信共发布、转载1731条推文,阅读量10.56万人次,粉丝达2.84万人,比2021年粉丝量增长37%;微博共发布、转载1123条推文,阅读量196.17万人次,粉丝达7.1万人,比2021年粉丝量增长50%;抖音发布、转载136条视频,阅读量20.83万人次,粉丝达2.2万人,比2021年粉丝量增长13%。

2.项目实施内容及过程概述

  围绕省委省政府的中心工作,在微信、微博、抖音新媒体平台及时发布涉及公共利益的重大事项以及重要部署等信息基础上,运用政务新媒体做精做细方针政策、侨务理论阐释宣传及解读,使解读产品与政策文件相关联。推出四川海内外侨胞热议专题:党的二十大、省第十二次党代会、共青团成立100周年的重要讲话、庆祝香港回归25周年的重要讲话等,参与保障“一带一路”华商峰会、海外华人华侨社团大会、海外侨领研修班、基层干部建设培训班、党的二十大精神宣讲报告会、省委第十二次党代会宣讲报告会等多个重大活动宣传报道,运用图文、视频、H5等新媒体手段,全方位、多层次地开展了党的侨务方针政策以及归侨侨眷、海外侨胞先进人物和事迹宣传等网络宣传工作。

  预算执行情况(10分)

  年度预算数(万元)

  年初预算

  调整后预算数

  预算执行数

  预算执行率

  权重

  得分

  原因

  总额

  30.00

  30.00

  30.00

  100.00%

  10

  10

   

  其中:财政资金

  30.00

  30.00

  30.00

  100.00%

  /

  /

  财政专户管理资金

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00%

  /

  /

  单位资金

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00%

  /

  /

  其他资金

   

   

   

   

  /

  /

绩效指标(90分)

  一级指标

  二级指标

  三级指标

  指标性质

  指标值

  度量单位

  完成值

  权重

  得分

  未完成原因分析

  产出指标

  数量指标

  官方网站更新消息数量

  

  300

  

  379

  20

  20

   

  举办宣传活动次数

  

  3

  

  3

  20

  20

   

  公众号发布消息数量

  

  400

  

  400

  20

  20

   

  发布宣传稿件数量

  

  8

  

  8

  15

  15

   

  效益指标

  社会效益指标

  公众号订阅人数增长率

  

  20

  %

  33.30%

  15

  15

   

  合计

  100

  100

   

评价

结论

  根据预算执行情况以及绩效指标分值权重,该项目综合得分100分。该新媒体项目严格按照协议目标进行运营,“四川侨联”微信公众号、官方微博、官方抖音号在宣传效应与社会效应上均取得良好效果,推动了“网上侨联”建设,为侨界群众提供涉侨资讯的有效途径。

 存在问题

  一是工作动态方面的宣传比较多,对弘扬传统美德、主流文化思想内容宣传较少,宣传思想工作的影响力还需要进一步提高。二是预算绩效目标编制的精细化程度有待进一步提高

改进

措施

  建议下一步工作可结合实际情况策划产品,进一步细化新媒体建设项目的绩效目标;进一步加强绩效评价的成果运用,将评价结果与预算安排有机结合,切实提高财政资金使用效益和管理水平。

  项目负责人:权威

  财务负责人:徐永明

   

  第五部分 附表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、财政拨款支出决算明细表

  六、一般公共预算财政拨款支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

  八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

  十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

  十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

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